目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
现有职工245人,学生2730人。培养德、智、体、美、劳全面发展的优秀毕业生。
二、部门预算单位构成
临沂大学附属中学(单位名称)部门预算包括:本级(单位名称)预算、局属事业单位预算。
纳入临沂大学附属中学(单位名称)2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 临沂大学附属中学 | |
2 | ||
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年临沂大学附属中学部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、财政拨款收入 | 2383.02 | 按功能科目 | |
财力拨款(补助) | 2050204高中教育 | 2018.98 | |
2080502事业单位离退休 | 564.04 | ||
2050909其他教育费附加 | 600 | ||
纳入预算管理的行政性收费 | |||
纳入预算管理的专项收入 | 600 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
罚没收入 | |||
其他预算内资金 | |||
二、财政专户核拨资金 | 200 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | |||
四、其他收入 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
五、上级补助收入 | 上缴上级支出 | ||
六、上年结转、结余 | 结转下年 | ||
其中:一般公共预算结转 | |||
政府性基金结转 | |||
专户结转 | |||
收入总计 | 3183.02 | 支出总计 | 3183.02 |
表2.2015年临沂大学附属中学部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 离退休公用支出 | ||||
合 计 | ||||||||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2018.98 | 1432.34 | 369.12 | 217.52 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 564.04 | 546.74 | 17.3 | ||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加 | 600 | 600 |
表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
9 | 6 | 6 | 3 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为 3183.02 万元,其中:财政拨款收入2983.02 万元,财政专户核拨资金 200 万元。
2015年支出预算为 3183.02 万元,其中:一般公共服务支出 2618.98 万元,社会保障和就业支出 564.04 万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 9 万元。
(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算 6 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。