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2015年临沂大学附属中学部门预算

发布时间:2015-04-03 00:00:00

目录
 

       第一部分 概况

       一、单位基本情况及主要职能
       二、部门预算单位构成
       第二部分 2015年部门预算表
       一、2015年收支预算总表
       二、2015年支出预算表
       三、2015年 “三公”经费支出预算表
       第三部分 2015年部门预算情况说明


第一部分 概 况

       一、单位基本情况及主要职能
       现有职工245人,学生2730人。培养德、智、体、美、劳全面发展的优秀毕业生。
       二、部门预算单位构成
        临沂大学附属中学(单位名称)部门预算包括:本级(单位名称)预算、局属事业单位预算。
        纳入临沂大学附属中学(单位名称)2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂大学附属中学


2







第二部分 2015年部门预算表


1.2015年临沂大学附属中学部门收支预算总表
单位:万元

收 入

支 出

项 目

2015年预算

项 目

2015年预算

一、财政拨款收入

2383.02 

按功能科目


财力拨款(补助)


2050204高中教育 

2018.98 



2080502事业单位离退休

564.04 



2050909其他教育费附加

600

纳入预算管理的行政性收费




纳入预算管理的专项收入

600 



国有资源(资产)有偿使用收入




罚没收入




其他预算内资金




二、财政专户核拨资金

200 



三、纳入预算管理的政府性基金收入




四、其他收入




本年收入合计


本年支出合计


五、上级补助收入


上缴上级支出


六、上年结转、结余


结转下年


其中:一般公共预算结转




政府性基金结转




专户结转




收入总计

3183.02 

支出总计

3183.02 


2.2015年临沂大学附属中学部门支出预算表
单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出




合 计








 205

02 

04 

高中教育 

2018.98 

 1432.34

 369.12

 217.52




208 

05 

02 

事业单位离退休 

564.04 

 546.74



 17.3



205

09

99

其他教育费附加

600





600



3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


9


6


6

3


 

第三部分 2015年部门预算情况说明

        一、预算编制的基本原则和方法
    (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
    (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
    (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
       二、收支预算总体情况
2015年收入预算为 3183.02 万元,其中:财政拨款收入2983.02 万元,财政专户核拨资金 200 万元。
2015年支出预算为 3183.02 万元,其中:一般公共服务支出 2618.98 万元,社会保障和就业支出 564.04 万元。
       三、“三公”经费预算情况
       2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 9 万元。
    (一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    (二)公务用车购置和运行维护费预算 6 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    (三)公务接待费预算 3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。