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2016年山东省临沂师范学校附属小学部门预算

发布时间:2016-02-25 00:00:00

目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
四、2016年财政拨款收入支出预算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
 
 
第一部分   概    况
一、单位基本情况及主要职能
 培育德、智、体、美、劳全面发展的优秀学生。
二、部门预算单位构成
山东省临沂师范学校附属小学部门预算包括:山东省临沂师范学校附属小学事业单位预算。
纳入山东省临沂师范学校附属小学2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

山东省临沂师范学校附属小学


2



第二部分  2016年部门预算表
 
1.2016年山东临沂师范学校附属小学部门收支预算总表
                                              单位:万元

收    入

支    出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

 一、财政拨款收入

644.27 

一、基本支出

715.27

     财力拨款(补助)

644.27

工资福利支出

480.25

     纳入预算管理的行政性收费


对个人和家庭的补助支出

140.32

     纳入预算管理的专项收入


商品和服务支出(日常公用)

94.05

     国有资源(资产)有偿使用收入


离退休公用支出

0.65

     罚没收入


二、项目支出

190

     政府住房基金收入


收费执收成本类支出

190

     其他预算内资金

71 



 二、财政专户核拨资金

190 



 三、纳入预算管理的政府性基金收入




 四、其他收入




本年收入合计

905.27 

本年支出合计

905.27 

 五、上级补助收入


 上缴上级支出


 六、上年结转、结余


 结转下年


     其中:一般公共预算结转




           政府性基金结转




           专户结转




收入总计

905.27 

支出总计

905.27 

 

表2.2016年山东省临沂师范学校附属小学部门支出预算表
单位:万元
\

表3. 2016年“三公”经费支出预算表
                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

3.5

0

3

0

3

0.5

  

 
表4.2016年财政拨款收入支出预算总表
 
单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

715.27

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

 601.53




6


六、科学技术支出

20





7


八、社会保障和就业支出

21

 113.74




8



22




本年收入合计

9

715.27 

本年支出合计

23




年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24




   一般公共预算财政拨款

11



25




    政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

715.27 

合计

28

715.27











表5.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

715.27

715.27


205

教育支出

601.53

601.53


 20502

普通教育

601.53

 601.53


 2050202

小学教育

601.53

 601.53


 208

社会保障和就业支出

113.74

113.74


 20805

行政事业单位离退休

113.74

113.74


2080502

事业单位离退休

113.74

113.74


 

 
表6.2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

715.27

621.22

        94.05

301 

工资福利支出

480.25

480.25


30101

 基本工资

163.93

 163.93


    30102

 津贴补贴

 171.13

 171.13


30103

 奖金

32.10

 32.10


30104

社会保障缴费

113.09

 113.09


302

商品和服务支出



94.05

30201

办公费



32.05

30202

印刷费



1

30206

电费



5

30207

邮电费



1.5

30211

差旅费



6

30213

维修(护)费



20

30216

培训费



1

30217

公务接待费



0.5

30226

劳务费



3

30228

工会费



11

30231

公务用车运行费



3

30299

其他商品和服务支出



10

303

对个人和家庭的补助

140.97

140.97


30305

生活补助

1.1

1.1


30309

奖励金

0.05

0.05


30311

住房公积金

48.28

48.28


30313

购房补贴

66.35

66.35


30314

取暖补贴

14.68

14.68


30315

物业补贴

9.86

9.86


30399

其他对个人和家庭的补助

0.65

0.65


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属  1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。   
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
 2016年收入预算为905.27万元,其中:财政拨款收入715.27万元,财政专户核拨资金190万元。
 2016年支出预算为 905.27万元,其中:一般公共服务支出    791.53万元,社会保障和就业支出113.74万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.5万元。
 (一)因公出国(境)费预算 0  万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算  3 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 0.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年预算数同比2015年预算数同比减少0.5万元,降低12.5%,其中公务购置及运行费比2015年预算数增加2万元,增加66.7%,公务接待费比2015年预算数减少2.5万元,降低83.3%,因公出国(境)费于2015年预算数持平,主要是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。由于2016年学校新校区建设需要办理各项手续,故公车购置及运行费用同比增加。